Total încasat
11,70 Mil.
207 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
5,71 Mil.
788 achiziții
Achiziții offline
401.952 RON
81 achiziții
Licitații
5,58 Mil.
20 contracte
Câștigat fără concurență
54,4%
8 din 14 loturi
Rata națională: 34,3%
Locul 4.054 din 11.028
Câștigat la valoarea estimată
0,0%
0 din 6 loturi
Rata națională: 1,2%
Locul 2.070 din 6.155
Dependența de clientul principal
19,8%
Client principal: COMPANIA NATIONALA LOTERIA ROMANA SA
Mediana națională: 30,2%
Locul 31.345 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
#06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 43; restul de 31 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41277418 | APA CANAL SA CUI: 16914128 | 50310000-1 | 28.09.2026 | 378 |
| Obiectul contractului: interventie service echipament glory gfs | ||||
| DA41240151 | ORASUL COSTESTI CUI: 4834769 | 72267000-4 | 25.09.2026 | 229 |
| Obiectul contractului: servicii reparatie terminale plata neasistate ingenico | ||||
| DA41218759 | DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE GALATI CUI: 3127190 | 30192700-8 | 21.09.2026 | 756 |
| Obiectul contractului: banda transpak tp-202/tp-203, 8.0x0.55mm, 4000m | ||||
| DA41168870 | SALPITFLOR GREEN SA CUI: 27393335 | 39540000-9 | 14.09.2026 | 788 |
| Obiectul contractului: banda pentru presa de balotat deseuri hsm | ||||
| DA41110158 | DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI CUI: 4193117 | 50310000-1 | 03.09.2026 | 300 |
| Obiectul contractului: servicii de constatare defectiune masini de bandat bancnote tp202 ce pentru atcp-mb | ||||
| DA41099080 | SALUBRIS SA CUI: 14816433 | 30132200-5 | 03.09.2026 | 1.025 |
| Obiectul contractului: display extern led | ||||
| DA41087282 | APA CANAL SA CUI: 16914128 | 50310000-1 | 01.09.2026 | 236 |
| Obiectul contractului: interventie service echipament glory gfs | ||||
| DA41003496 | DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE TIMISOARA CUI: 4358053 | 34913000-0 | 19.08.2026 | 356 |
| Obiectul contractului: piese de schimb pentru masini de numarat bancnote | ||||
| DA40958147 | UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA CUI: 4602041 | 50310000-1 | 11.08.2026 | 238 |
| Obiectul contractului: interventie service echipament glory gfs | ||||
| DA40918057 | DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI CUI: 4193117 | 50310000-1 | 31.07.2026 | 6.234 |
| Obiectul contractului: servicii de mentenanta/reparatii masini nr.bancnote pentru trezoreriile statului din cadrul dgrfp-b | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2868146 | METROREX SA CUI: 13863739 | 30124000-4 | 30.09.2026 | 1.315 |
| Obiectul contractului: piese de schimb pentru masini de numarat bani | ||||
| DAN2864655 | PARCURI VERZI&URBAN TRANS SRL CUI: 28323214 | 50000000-5 | 27.09.2026 | 229 |
| Obiectul contractului: achizitie service pos | ||||
| DAN2830443 | SOCIETATEA NATIONALA AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA-TRAIAN VUIA- SA CUI: 11178217 | 50312000-5 | 12.08.2026 | 541 |
| Obiectul contractului: mentenanta pos-uri | ||||
| DAN2689183 | METROREX SA CUI: 13863739 | 50311000-8 | 24.02.2026 | 8.400 |
| Obiectul contractului: servicii de mentenanta, revizii si upgrade software pentru masini de numarat bancnote | ||||
| DAN2640314 | SERVICIUL DE INFORMATII EXTERNE CUI: 10668016 | 50310000-1 | 24.12.2025 | 200 |
| Obiectul contractului: serviciu reparatie masina de tocat hartie | ||||
| DAN2640301 | SERVICIUL DE INFORMATII EXTERNE CUI: 10668016 | 50310000-1 | 24.12.2025 | 199 |
| Obiectul contractului: serviciu constatare distrugator documente | ||||
| DAN2614950 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 50311000-8 | 28.11.2025 | 1.851 |
| Obiectul contractului: servicii reparatii sorter glory uw f4 op 16 | ||||
| DAN2611594 | ORAS STEFANESTI CUI: 4122574 | 72267000-4 | 25.11.2025 | 112 |
| Obiectul contractului: servicii de intretinere si reparatii software pentru terminal pos (point of sale/terminal de plata cu cardul | ||||
| DAN2609062 | MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES CUI: 4121927 | 50800000-3 | 21.11.2025 | 229 |
| Obiectul contractului: interventie pos unattended sn iuc180-parcomentru nr.4 | ||||
| DAN2564136 | DIRECTIIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC CUI: 9509173 | 30210000-4 | 02.10.2025 | 4.600 |
| Obiectul contractului: masini de procesare a datelor | ||||
Ultimele licitații câștigate
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1092609 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 30132200-5 | 22.09.2023 | 1.543.300 |
| Obiectul contractului: sortere de procesat si verificat bancnote si masini de numarat si verificat bancnote | ||||
| SCNA1018957 | AGENTIA NATIONALA DE INTEGRITATE CUI: 22838777 | 79521000-2 | 03.02.2023 | 706.691 |
| Obiectul contractului: acord-cadru de servicii de e-printing | ||||
| CAN1078255 | INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA CUI: 26347241 | 30232100-5 | 04.05.2022 | 9.060 |
| Obiectul contractului: echipamente informatice - 2 loturi | ||||
| SCNA1063233 | DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BRASOV CUI: 4317495 | 44421000-7 | 15.12.2021 | 81.900 |
| Obiectul contractului: case de bani cu sertare si deschidere temporizata - 14 buc. | ||||
| CAN1053932 | COMPANIA NATIONALA LOTERIA ROMANA SA CUI: 12397185 | 44421300-0 | 16.04.2021 | 2.316.155 |
| Obiectul contractului: furnizare seifuri (case de bani) omologate, inclusiv asigurarea serviciilor de evacuare a caselor de bani existente | ||||
| CAN1041324 | INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII -ISC CUI: 14234699 | 30213300-8 | 16.10.2020 | 623.245 |
| Obiectul contractului: achizitie echipamente it - 8 loturi<br>lot 1 - 17 laptop-uri cu licenta oem windows; lot 2 - 101 desktop-uri cu licenta oem windows; lot 3 - 22 monitoare 24 inch; lot 4 - 42 ups-uri; lot 5 - 10 switch-uri cu management 24 porturi; lot 6 - 24 imprimante pentru coduri de bare; lot 7 - 24 scannere cu recunoastere coduri de bare; lot 8 - 20 memorie ram pentru serverele cisco | ||||
| SCNA1042724 | COMPANIA NATIONALA IMPRIMERIA NATIONALA SA CUI: 2779625 | 42000000-6 | 16.09.2020 | 202.980 |
| Obiectul contractului: achizitie distrugator componente it | ||||
| SCNA1042723 | COMPANIA NATIONALA IMPRIMERIA NATIONALA SA CUI: 2779625 | 42000000-6 | 16.09.2020 | 285.120 |
| Obiectul contractului: achizitie distrugator de documente speciale - 2 bucati | ||||
| SCNA1035176 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 30191400-8 | 08.04.2020 | 3.322 |
| Obiectul contractului: distrugator de documente | ||||
| SCNA1027518 | SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CUI: 4541262 | 39314000-6 | 20.02.2020 | 10.044 |
| Obiectul contractului: acord cadru furnizare echipamente administrative (5 loturi: imprimanta bratari identificare pacient, masina de curatat cartofi, aparat vidat alimente, masina de spalat rufe 18 kg cu bariera septica, lada frigorifica 570 l), inclusiv instalare, punere in functiune si service in perioada de garantie | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/4912700/api/v1/suppliers/4912700/revenue/api/v1/suppliers/4912700/scores/api/v1/suppliers/4912700/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/4912700/api/v1/suppliers/4912700/years/api/v1/suppliers/4912700/cpv/api/v1/suppliers/4912700/clients/api/v1/suppliers/4912700/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders