Total încasat
16,77 Mil.
1.076 autorități client · încasări între 2024 și 2026
Achiziții directe
10,21 Mil.
1.779 achiziții
Achiziții offline
1,78 Mil.
804 achiziții
Licitații
4,77 Mil.
19 contracte
Câștigat fără concurență
2,0%
2 din 33 loturi
Rata națională: 34,3%
Locul 9.922 din 11.028
Câștigat la valoarea estimată
0,0%
0 din 26 loturi
Rata națională: 1,2%
Locul 2.070 din 6.155
Dependența de clientul principal
8,9%
Client principal: SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA
Mediana națională: 30,2%
Locul 40.019 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
#06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 24; restul de 12 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41304634 | LICEUL TEHNOLOGIC ION IC BRATIANU CUI: 4266332 | 51514110-2 | 30.09.2026 | 270 |
| Obiectul contractului: purificator la fantana | ||||
| DA41295096 | SCOALA GIMNAZIALA RADUCANU ROSETTI CAIUTI CUI: 29111694 | 50800000-3 | 30.09.2026 | 420 |
| Obiectul contractului: igienizare dozator la fantana | ||||
| DA41295169 | SCOALA GIMNAZIALA RADUCANU ROSETTI CAIUTI CUI: 29111694 | 15981100-9 | 30.09.2026 | 6.300 |
| Obiectul contractului: abonament la fantana | ||||
| DA41294184 | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV CUI: 5102249 | 51514110-2 | 30.09.2026 | 4.240 |
| Obiectul contractului: abonament purificator lafantana | ||||
| DA41293175 | TEATRUL ANTON PANN RM VALCEA CUI: 2649480 | 15981100-9 | 30.09.2026 | 250 |
| Obiectul contractului: apa la fantana | ||||
| DA41292947 | SCOALA GIMNAZIALA SMARANDA GHEORGHIU CUI: 29143416 | 65100000-4 | 30.09.2026 | 2.220 |
| Obiectul contractului: apa | ||||
| DA41289914 | LICEUL TEORETIC LUCIAN BLAGA CUI: 4203610 | 51514110-2 | 30.09.2026 | 720 |
| Obiectul contractului: servicii de purificare a apei | ||||
| DA41292805 | AGENTIA JUDETEANA PENTRU PLATI SI INSPECTIE SOCIALA OLT CUI: 24708480 | 51514110-2 | 29.09.2026 | 720 |
| Obiectul contractului: abonament purificator la fantana | ||||
| DA41281839 | SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA CUI: 7453157 | 51514110-2 | 29.09.2026 | 1.980 |
| Obiectul contractului: purificator la fantana | ||||
| DA41271168 | SCOALA GIMNAZIALA DIMITRIE A STURDZA IASI CUI: 17150134 | 90920000-2 | 29.09.2026 | 60 |
| Obiectul contractului: igienizare dozator la fantana | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2867409 | COMUNA PERICEI CUI: 4495018 | 51514110-2 | 29.09.2026 | 380 |
| Obiectul contractului: servicii de instalare de utilaje si aparate de filtrare sau de purificare a apei | ||||
| DAN2865487 | ETA SA CUI: 10524177 | 98390000-3 | 28.09.2026 | 420 |
| Obiectul contractului: servicii de abonare pentru dozator apa - dispecerat nord pentru salariati | ||||
| DAN2864951 | SOCIETATEA TRANSPORT PUBLIC NEAMT SA CUI: 7613398 | 41110000-3 | 28.09.2026 | 129 |
| Obiectul contractului: apa plata | ||||
| DAN2864646 | BIROUL REGIONAL PENTRU COOPERARE TRANSFRONTALIERA CALARASI PENTRU GRANITA ROMANIA - BULGARIA CUI: 17554094 | 15981100-9 | 27.09.2026 | 260 |
| Obiectul contractului: furnizare apa plata la cutie | ||||
| DAN2863859 | CLUB SPORTIV MUNICIPAL VASLUI CUI: 39470121 | 51514110-2 | 25.09.2026 | 709 |
| Obiectul contractului: abonament purificator | ||||
| DAN2863721 | TERMOFICARE NAPOCA SA CUI: 201330 | 15981100-9 | 25.09.2026 | 112 |
| Obiectul contractului: achizitie apa plata (bidoane 19 litri) | ||||
| DAN2863445 | BIBLIOTECA JUDETEANA ARGES DINICU GOLESCU CUI: 4229482 | 51541100-7 | 24.09.2026 | 213 |
| Obiectul contractului: servicii de intretinere a aparatelor de purificatoare de apa | ||||
| DAN2862743 | DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA JUDETEANA ALBA CUI: 37788456 | 15981100-9 | 24.09.2026 | 144 |
| Obiectul contractului: abonament apa potabila la bidon august | ||||
| DAN2861398 | JUDETUL SATU MARE CUI: 3897378 | 51514110-2 | 23.09.2026 | 18.150 |
| Obiectul contractului: servicii de instalare de utilaje si aparate de filtrare sau de purificare a apei | ||||
| DAN2861269 | GRADINITA NR 40 CUI: 4340390 | 51514110-2 | 23.09.2026 | 1.085 |
| Obiectul contractului: servicii de inchiriere purificatoare de apa | ||||
Ultimele licitații câștigate
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1137373 | DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA SA CUI: 14476722 | 51514110-2 | 24.09.2026 | 226.915 |
| Obiectul contractului: servicii de instalare aparate de filtrare si de purificare a apei, furnizare apa plata in locatiile deer sa - zona ts | ||||
| SCNA1137234 | DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA SA CUI: 14476722 | 51514110-2 | 21.09.2026 | 170.057 |
| Obiectul contractului: servicii de instalare de utilaje si aparate de filtrare sau de purificare a apei si furnizare apa plata pentru deer sa-zona tn-7 loturi-: lotul 1 -aparat central cluj ; lotul 2 - sucursala cluj ; lotul 3 - sucursala oradea; lotul 4 - sucursala baia mare; lotul 5 - sucursala satu mare ; lotul 6- sucursala bistrita; lotul 7- sucursala zalau. | ||||
| SCNA1135726 | COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE TRANSELECTRICA SA CUI: 13328043 | 65100000-4 | 07.08.2026 | 118.000 |
| Obiectul contractului: servicii de distributie apa potabila mineralizata la locurile de munca ale stt sibiu | ||||
| CAN1170447 | SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA CUI: 14056826 | 41110000-3 | 03.08.2026 | 1.497.606 |
| Obiectul contractului: apa potabila imbuteliata in sistem watercooler | ||||
| CAN1172055 | COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA BUCURESTI SUCURSALA REGIONALA DE CAI FERATE GALATI CUI: 15567497 | 15981100-9 | 28.07.2026 | 188.100 |
| Obiectul contractului: apa naturala necarbonatata (apa plata), in regim water cooler | ||||
| CAN1168120 | BANCA NATIONALA A ROMANIEI CUI: 361684 | 15981100-9 | 09.06.2026 | 416.809 |
| Obiectul contractului: furnizare apa plata | ||||
| SCNA1133602 | DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA SA CUI: 14476722 | 51514110-2 | 02.06.2026 | 140.004 |
| Obiectul contractului: serviciu de instalare de aparate de filtrare si de purificare a apei, furnizare apa plata | ||||
| SCNA1132915 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 51514110-2 | 11.05.2026 | 38.400 |
| Obiectul contractului: pachet de servicii de inchiriere,intretinere igienizare cu schimbarea filtrelor la aparatele purificatoare de apa | ||||
| SCNA1131558 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 51514110-2 | 20.03.2026 | 529.728 |
| Obiectul contractului: servicii de inchiriere purificatoare apa pe baza de abonament lunar | ||||
| SCNA1130867 | COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE TRANSELECTRICA SA CUI: 13328043 | 65100000-4 | 25.02.2026 | 114.739 |
| Obiectul contractului: servicii de apa potabila la bidoane de 19 litri pentru stt timisoara | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/50455254/api/v1/suppliers/50455254/revenue/api/v1/suppliers/50455254/scores/api/v1/suppliers/50455254/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/50455254/api/v1/suppliers/50455254/years/api/v1/suppliers/50455254/cpv/api/v1/suppliers/50455254/clients/api/v1/suppliers/50455254/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders