| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Furnizor | Tip contract | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA41192327 | COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA PORTURILOR DUNARII MARITIME SA CUI: 11776466 | VMM CENTER SRL CUI: 34425340 | furnizare | 30197642-8 | 16.09.2026 | 335 |
| Obiectul contractului: carti de vizita | ||||||
| DA41133999 | AUTORITATEA NAVALA ROMANA CUI: 11055818 | VMM CENTER SRL CUI: 34425340 | furnizare | 30125100-2 | 08.09.2026 | 688 |
| Obiectul contractului: toner hp 203dw- cz galati | ||||||
| DA41133926 | AUTORITATEA NAVALA ROMANA CUI: 11055818 | VMM CENTER SRL CUI: 34425340 | furnizare | 30192113-6 | 08.09.2026 | 360 |
| Obiectul contractului: cerneala epson l6270- cz galati | ||||||
| DA41063371 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | VMM CENTER SRL CUI: 34425340 | servicii | 50323200-7 | 27.08.2026 | 403 |
| Obiectul contractului: srtfc gl -serv otdit - reparatie imprimanta canon - comp ru din st galati | ||||||
| DA41060602 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | VMM CENTER SRL CUI: 34425340 | servicii | 50323200-7 | 27.08.2026 | 441 |
| Obiectul contractului: reparatie imprimanta hp lj1020 - depoul galati | ||||||
| DA41030660 | SCOALA GIMNAZIALA NR1 VARLEZI CUI: 22459943 | VMM CENTER SRL CUI: 34425340 | servicii | 30125100-2 | 21.08.2026 | 506 |
| Obiectul contractului: cartuse de toner | ||||||
| DA40972393 | UNITATEA MILITARA 0527 GALATI CUI: 4211485 | VMM CENTER SRL CUI: 34425340 | servicii | 50323000-5 | 11.08.2026 | 1.413 |
| Obiectul contractului: reparatie multifunctionale | ||||||
| DA40899026 | SCOALA GIMNAZIALA VASILE SEICARU OANCEA CUI: 24006183 | VMM CENTER SRL CUI: 34425340 | furnizare | 30125120-8 | 28.07.2026 | 736 |
| Obiectul contractului: pachet tonere | ||||||
| DA40883436 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | VMM CENTER SRL CUI: 34425340 | servicii | 50323200-7 | 27.07.2026 | 835 |
| Obiectul contractului: srtfc gl -serv otdit - reparatie imprimante hp 1020 | ||||||
| DA40883503 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | VMM CENTER SRL CUI: 34425340 | servicii | 50323200-7 | 27.07.2026 | 382 |
| Obiectul contractului: srtfc gl -serv otdit - reparatie imprimanta hp 1102 | ||||||
| DA40799540 | LICEUL TEHNOLOGIC AUREL VLAICU CUI: 3126519 | VMM CENTER SRL CUI: 34425340 | servicii | 50323000-5 | 10.07.2026 | 732 |
| Obiectul contractului: servicii de reparare xerox wc5222 | ||||||
| DA40741644 | AUTORITATEA NAVALA ROMANA CUI: 11055818 | VMM CENTER SRL CUI: 34425340 | furnizare | 30125120-8 | 01.07.2026 | 8.326 |
| Obiectul contractului: tonere/unitate imagine xerox/ cerneala epson-cz galati | ||||||
| DA40718100 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | VMM CENTER SRL CUI: 34425340 | servicii | 50323200-7 | 30.06.2026 | 656 |
| Obiectul contractului: srtfc gl -serv otdit - reparatie multifunctionale canon de la serv aaa | ||||||
| DA40717975 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | VMM CENTER SRL CUI: 34425340 | servicii | 50323200-7 | 30.06.2026 | 463 |
| Obiectul contractului: srtfc gl -serv otdit - reparatie imprimanta hp 1320 de la st ghimes | ||||||
| DA40717032 | PENITENCIARUL GALATI CUI: 3127263 | VMM CENTER SRL CUI: 34425340 | servicii | 50323100-6 | 29.06.2026 | 560 |
| Obiectul contractului: reparatie samsung m4075fn | ||||||
| DA40640823 | SCOALA GIMNAZIALA NR1 CUI: 24030785 | VMM CENTER SRL CUI: 34425340 | furnizare | 30125120-8 | 16.06.2026 | 938 |
| Obiectul contractului: pachet tonere | ||||||
| DA40640772 | SCOALA GIMNAZIALA GHEORGHE SI MARIA TASCA BALABANESTI CUI: 21952632 | VMM CENTER SRL CUI: 34425340 | furnizare | 30125100-2 | 16.06.2026 | 1.120 |
| Obiectul contractului: pachet toner | ||||||
| DA40580592 | PENITENCIARUL GALATI CUI: 3127263 | VMM CENTER SRL CUI: 34425340 | servicii | 50323100-6 | 11.06.2026 | 355 |
| Obiectul contractului: reparatie samsung m4075fn | ||||||
| DA40509507 | LICEUL TEHNOLOGIC CAROL I GALATI CUI: 3126780 | VMM CENTER SRL CUI: 34425340 | furnizare | 30125100-2 | 29.05.2026 | 398 |
| Obiectul contractului: toner brother mfc-l5750dn | ||||||
| DA40456145 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | VMM CENTER SRL CUI: 34425340 | servicii | 50323200-7 | 22.05.2026 | 355 |
| Obiectul contractului: srtfc gl -serv otdit - reparatie imprimanta hp 1320 | ||||||
| DA40456012 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | VMM CENTER SRL CUI: 34425340 | servicii | 50323100-6 | 22.05.2026 | 898 |
| Obiectul contractului: srtfc gl -serv otdit - reparatie multifunctionale panthum | ||||||
| DA40397777 | SCOALA GIMNAZIALA LUDOVIC COSMA GALATI CUI: 29081615 | VMM CENTER SRL CUI: 34425340 | furnizare | 30125100-2 | 15.05.2026 | 2.743 |
| Obiectul contractului: tonere pentru scoala gimnaziala ludovic cosma galati | ||||||
| DA40332993 | UNITATEA MILITARA UM01552 CUI: 7390016 | VMM CENTER SRL CUI: 34425340 | servicii | 50323000-5 | 12.05.2026 | 3.310 |
| Obiectul contractului: serviciul de reparatie xerox versalink c7120 | ||||||
| DA40276811 | UNITATEA MILITARA 0527 GALATI CUI: 4211485 | VMM CENTER SRL CUI: 34425340 | servicii | 50323100-6 | 29.04.2026 | 950 |
| Obiectul contractului: reparatie multifunctionala | ||||||
| DA40163036 | PENITENCIARUL GALATI CUI: 3127263 | VMM CENTER SRL CUI: 34425340 | servicii | 50323100-6 | 09.04.2026 | 355 |
| Obiectul contractului: reparatie samsung m4075fn | ||||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Tip contract
- Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/reference/years/api/v1/reference/contract-types/api/v1/stats/dimensions/api/v1/acquisitions/direct