Sari la conținut

CUI: 7403230 DOLJ MUNICIPIUL CRAIOVA 80 Indicatori

ECO URBIS CRAIOVA SRL

Înmatriculată: 15.05.1995 Sediu: STR. BRESTEI, 129A, 1100 Site web: www.ecourbiscraiova.ro

Cheltuieli totale

153,51 Mil.

1.584 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026

Achiziții directe

43,81 Mil.

29.388 achiziții

Achiziții offline

6,03 Mil.

5.258 achiziții

Licitații

103,68 Mil.

100 proceduri · 501 contracte

Rata ofertantului unic

28,7%

272 loturi

Rata națională: 40,9%

Locul 3.939 din 5.138

Indice DSI

32,5%

49,84 Mil. din 153,51 Mil. fără licitație

Mediana națională: 33,4%

Locul 2.259 din 4.323

Indice HHI

4.035

2 din 11 piețe concentrate

Mediana națională: 1.961

Locul 442 din 3.055

În context județean: 0,67% din banii cheltuiți în județul DOLJ · Locul 18 din 555 autorități cu achiziții în județ

Indicatori de risc

#01 Fracționare 0
#02 La limita plafonului 0
#04 Captivitate 0
#06 Rata ofertantului unic 28,7%
#07 Preț la virgulă 0
#08 Final de an 0
#09 Indice DSI 32,5%

Cheltuieli pe ani

Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.

Ce cumpără

Cele mai mari 12 grupe CPV, din 208; restul de 196 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.

Principalii furnizori

Principalii furnizori
# Furnizor Achiziții directe Achiziții offline Licitații Valoarea contractelor Pondere Contracte
1 ECOPROD SRL CUI: 24217881 262.520 — 22.526.690 22.789.210 14,8% 100
2 ROMPETROL DOWNSTREAM SRL CUI: 12751583 — 113 16.447.050 16.447.163 10,7% 19
3 GETRANS BETON SRL CUI: 28167611 238.146 — 12.232.600 12.470.746 8,1% 16
4 RODALI CARGO SRL CUI: 25575357 516.490 17.166 6.692.459 7.226.115 4,7% 174
5 CHARLIE COMAT SRL CUI: 2295170 891.812 26 3.917.706 4.809.544 3,1% 569
6 POLICOLOR EXIM SRL CUI: 6258590 1.413.907 2.907 3.294.080 4.710.894 3,1% 556
7 OLTENIA GARDEN SRL CUI: 11289053 343.215 711 4.309.100 4.653.026 3,0% 85
8 RULOURI DE GAZON SRL CUI: 18382310 396.871 — 3.351.900 3.748.771 2,4% 27
9 BVDM TRANSCO SRL CUI: 30581002 — 5.656 2.991.340 2.996.996 2,0% 16
10 GARDA BLOK SRL CUI: 24604489 501.375 — 2.103.317 2.604.692 1,7% 98

Ponderea este calculată din cei 153,51 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.

Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.

Achiziții directe
Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
Achiziții offline
Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
Licitații
Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
Valoarea contractelor
Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
Pondere
Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
Contracte
Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.

Ultimele achiziții

Ultimele achiziții directe

Vezi toate
Ultimele achiziții directe
Nr. SEAP Furnizor Cod CPV Data finalizării Valoare
DA41304044 DAMI PROD SRL CUI: 6615790 45215500-2 30.09.2026 21.500
Obiectul contractului: toalete ecologice vidanjabile hdpe ( 5 buc)
DA41294326 RADMAT SRL CUI: 50720369 44221000-5 30.09.2026 1.445
Obiectul contractului: accesorii tamplarie pvc
DA41294695 VODALAND BALKAN SRL CUI: 34055329 31214110-3 30.09.2026 1.900
Obiectul contractului: separator gazon pp terra country line verde h10 cm x l9 m (82952-v)
DA41294581 VODALAND BALKAN SRL CUI: 34055329 44172000-6 30.09.2026 1.733
Obiectul contractului: folie mulcire pp terra (antiburuieni) neagra rola 50gmp 1.6x100x50 (fm1.610050r)
DA41284559 CLAUS MIH IMPEX SRL CUI: 14971054 44800000-8 30.09.2026 793
Obiectul contractului: lac pentru piatra kober ideal,int./ext.,transparent 2,5 l conf.referat nr.35132/25.09.2026
DA41286726 DEDEMAN SRL CUI: 2816464 39721320-1 29.09.2026 612
Obiectul contractului: achizitie dezumidificator si purificator aer-camera
DA41288591 TELL SECURITY SYSTEMS SRL CUI: 29666270 38112100-4 29.09.2026 761
Obiectul contractului: achizitie pachet abonament premium extra lunar
DA41288524 TELL SECURITY SYSTEMS SRL CUI: 29666270 79714100-3 29.09.2026 169
Obiectul contractului: montaj sisteme gps
DA41288348 TELL SECURITY SYSTEMS SRL CUI: 29666270 38112100-4 29.09.2026 465
Obiectul contractului: echipament gps - tellsseasytrack
DA41282332 BETON LOGISTIC SRL CUI: 26973156 71631200-2 29.09.2026 600
Obiectul contractului: servicii itp conf.referat nr.34633/22.09.2026

Ultimele achiziții offline

Vezi toate
Ultimele achiziții offline
Nr. SEAP Furnizor Cod CPV Data Valoare
DAN2866231 MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL CUI: 7745470 22453000-0 29.09.2026 74
Obiectul contractului: achizitie servicii de rovinieta pentru autobasculanta dj-15-xit , categoria e pentru data de 29.09.2026 , o zi , 1 buc x 73.88 ron conform referat nr. 35413 / 29.09.2026 ( coloana auto ) , bon fiscal nr. 78 / 29.09.2026 , factura nr. 02515182 / 29.09.2026. valoare totala achizitie 73.88 ron
DAN2865678 AUCHAN ROMANIA SA CUI: 17233051 15512900-9 28.09.2026 189
Obiectul contractului: achizitie crema vegetala hulala , 1 litru , 10 buc x 18.91 ron conform referat nr. 34906 /28.09.2026 ( contracte/fond locativ ) , bon fiscal nr. 077 / 28.09.2026 , factura fiscala nr. 251400 / 28.09.2026. valoare totala achizitie 189.10 ron
DAN2864757 PROFLEX SUD SRL CUI: 28465510 34300000-0 28.09.2026 42
Obiectul contractului: achizitie cot insurubat push-in tub 06 fe g1/4 pvc , 10 buc x 4.17 ron conform referat nr. 35173 / 25.09.2026 ( coloana auto ) , factura nr. 14634 / 25.09.2026. valoare totala achizitie 41.70 ron
DAN2864102 NICOLA TOMA - NICOLA MARIUS NICUSOR SUCCESOR INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 22240691 50511000-0 25.09.2026 9.000
Obiectul contractului: servicii de reparat si rebobinat pompe submersibile cf. ref. 35035/ 24-09-2026, contract nr. 15984/30-04-2026, astfel: 1]servicii de reparat si rebobinat pompa submersibila - 5.5 kw [1 buc. - fantana colibri, 1 buc. - fantana muzicala, 1 buc. - fantana statuie]-buc.- 3.00 x 1,200.00 = 3,600.00 <br>2]servicii de reparat si rebobinat pompa submersibila - 7.5 kw [2 buc. - fantana gara si 2 buc.- fantana muzicala]-buc.- 4.00 x 1,350.00 = 5,400.00
DAN2863356 SCHRACK TECHNIK SRL CUI: 10980661 31681410-0 24.09.2026 533
Obiectul contractului: achizitie separator mar 00/3 poli direct pe sist de 185 mm , m8 160a , 1 buc x 480.55 ron , portfuzabil 00.400v/160a , 3 buc x 17.39 ron conform comanda nr. 34615 / 21.09.2026 , referat nr. 34597 / 21.09.2026 ( siguranta circulatiei ) , factura nr. 467061423 / 21.09.2026. valoare totala achizitie 532.72 ron
DAN2863338 CESIVO SRL CUI: 6779296 31224100-3 24.09.2026 335
Obiectul contractului: achizitie fisa mobila 125a , 3p+n+e 6h 346-415v , 1 buc x 334.71 ron conform comanda nr. 34616 / 21.09.2026 ( siguranta circulatiei ) ,referat nr. 34597 / 21.09.2026 , factura nr. csv2026002355 / 21.09.2026.valoare totala achizitie 334.71 ron
DAN2863322 AMARI ROMANIA SRL CUI: 15171700 64100000-7 24.09.2026 30
Obiectul contractului: achizitie servicii de transport / ambalare 1 buc x 30 ron conform comanda nr. 34588 / 21.09.2026 , referat nr. 33396 / 11.09.2026 , oferta nr. 34563 / 21.09.2026. valoare totala achizitie 30 ron
DAN2863312 AMARI ROMANIA SRL CUI: 15171700 34300000-0 24.09.2026 450
Obiectul contractului: achizitie set inchizator (stanga si dreapta ) oblon tip z cu perimetru - 400 mm , inchizator set 400 mm pt stanga 1 buc x 225 ron , inchizator set 400 mm pt dreapta 1 buc x 225 ron conform comanda nr. 34588 / 21.09.2026 , referat nr. 33396 / 11.09.2026 , oferta nr. 34563 / 21.09.2026. valoare totala achizitie 450 ron.
DAN2863296 DEDEMAN SRL CUI: 2816464 19521200-6 24.09.2026 255
Obiectul contractului: achizitie placa polystirol , transparent 5 x 1000 x 2000 mm , 1 buc x 254.55 ron conform referat nr. 34302 / 18.09.2026 , comanda nr. 34353 / 18.09.2026 , oferta nr.34315 / 18.09.2026.bon fiscal 058 / 18.09.2026. valoare totala achizitie 254.55 ron
DAN2863287 DEDEMAN SRL CUI: 2816464 39715300-0 24.09.2026 58
Obiectul contractului: achizitie cablu desfundat canale , 4 mm lungime 5 m , 1 buc x 57.97 ron , conform referat nr. 34302 / 18.09.2026 , comanda nr. 34353 / 18.09.2026 , oferta nr.34314 / 18.09.2026.bon fiscal 058 / 18.09.2026. valoare totala achizitie 57.97 ron

Ultimele licitații

Vezi toate
Ultimele licitații
Nr. SEAP Procedură Cod CPV Data Valoare
SCNA1137447 procedura simplificata 31320000-5 28.09.2026 221.562
Obiectul contractului: furnizare cablu cupru armat rigid cyaby - f 3x150+70 mmp
CAN1174155 licitatie deschisa 03451200-8 16.09.2026 1.256.305
Obiectul contractului: furnizare bulbi de flori pentru intervalul 2026-2027
CAN1173675 licitatie deschisa 44921300-5 07.09.2026 1.092.000
Obiectul contractului: furnizare de piatra sparta provenita din roca de munte calcaroasa
CAN1171743 licitatie deschisa 44110000-4 03.09.2026 1.281.419
Obiectul contractului: acord cadru furnizare materiale de constructii, pe loturi
CAN1165549 licitatie deschisa 03110000-5 02.09.2026 1.440.000
Obiectul contractului: furnizare rulou de gazon pentru anul 2026
CAN1166667 licitatie deschisa 03441000-3 02.09.2026 3.837.500
Obiectul contractului: material dendrofloricol pentru anul 2026
SCNA1134883 procedura simplificata 60182000-7 10.07.2026 268.660
Obiectul contractului: acord cadru - servicii de inchiriere vehicul industrial cu sofer
SCNA1131747 procedura simplificata 44812220-3 10.07.2026 134.000
Obiectul contractului: vopsea acrilica pe loturi
SCNA1132148 procedura simplificata 34928400-2 15.04.2026 423.698
Obiectul contractului: furnizare sistem de fantani arteziene plutitoare, cu joc de lumini - spoturi rgb si joc de apa - 1 buc
CAN1155178 licitatie deschisa 09134200-9 08.04.2026 3.071.400
Obiectul contractului: acord cadru de furnizare - achizitie carburant auto (benzina fara pb cor min 95 si motorina euro5) pe baza de carduri de credit
Nr. SEAP
Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
Furnizor
Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Procedură
Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
Cod CPV
Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
Data finalizării
Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
Data
Data publicării în SEAP.
Valoare
Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
Obiectul contractului
Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.

Aceleași date, prin API

Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.

  • /api/v1/authorities/7403230
  • /api/v1/authorities/7403230/spend
  • /api/v1/authorities/7403230/scores
  • /api/v1/authorities/7403230/benchmarks
  • /api/v1/authorities/7403230/county
  • /api/v1/red-flags/by-authority/7403230
  • /api/v1/authorities/7403230/years
  • /api/v1/authorities/7403230/cpv
  • /api/v1/authorities/7403230/suppliers
  • /api/v1/acquisitions/direct
  • /api/v1/acquisitions/awards
  • /api/v1/acquisitions/tenders

Date deschise și API