Total încasat
4,38 Mil.
184 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
4,36 Mil.
3.423 achiziții
Achiziții offline
21.594 RON
10 achiziții
Licitații
0 RON
0 contracte
Câștigat fără concurență
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
15,9%
Client principal: COLEGIUL TEHNIC COSTIN D NENITESCU
Mediana națională: 30,2%
Locul 35.060 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei șapte indicatori pe furnizor nu a găsit vreun caz aici. #06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 67; restul de 55 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41299903 | COLEGIUL TEHNIC COSTIN D NENITESCU CUI: 4205734 | 24455000-8 | 30.09.2026 | 2.195 |
| Obiectul contractului: pachet dezinfectanti | ||||
| DA41248905 | AGENTIA JUDETEANA PENTRU PLATI SI INSPECTIE SOCIALA CUI: 24719470 | 30197642-8 | 23.09.2026 | 1.482 |
| Obiectul contractului: hartie copiator a4 80gr/m2 oferta lunii septembrie !!! | ||||
| DA41158023 | COLEGIUL NATIONAL NICOLAE BALCESCU CUI: 4205475 | 39714110-4 | 10.09.2026 | 245 |
| Obiectul contractului: ventilator awenta | ||||
| DA41106616 | DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BRAILA CUI: 15752478 | 30192700-8 | 07.09.2026 | 769 |
| Obiectul contractului: pachet produse de papetarie | ||||
| DA41117707 | SCOALA GIMNAZIALA CHISCANI CUI: 14316390 | 30125100-2 | 04.09.2026 | 768 |
| Obiectul contractului: pachet cartuse de toner | ||||
| DA41106271 | DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAILA CUI: 27445604 | 30192700-8 | 03.09.2026 | 1.182 |
| Obiectul contractului: materiale de papetarie | ||||
| DA41094851 | DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BRAILA CUI: 15752478 | 39831240-0 | 02.09.2026 | 3.851 |
| Obiectul contractului: pachet produse de curatenie | ||||
| DA41096115 | SCOALA GIMNAZIALA FANUS NEAGU CUI: 17352532 | 39831240-0 | 02.09.2026 | 4.309 |
| Obiectul contractului: pachet produse de curatenie | ||||
| DA41079230 | LICEUL TEHNOLOGIC ANGHEL SALIGNY CUI: 4205696 | 30192700-8 | 31.08.2026 | 3.306 |
| Obiectul contractului: pachet produse papetarie birotica | ||||
| DA41057772 | LICEUL TEHNOLOGIC ANGHEL SALIGNY CUI: 4205696 | 39831240-0 | 26.08.2026 | 16.524 |
| Obiectul contractului: pachet produse de curatenie | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2577485 | DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAILA CUI: 27445604 | 30192700-8 | 15.10.2025 | 608 |
| Obiectul contractului: materiale papetarie | ||||
| DAN1995986 | DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAILA CUI: 27445604 | 30192700-8 | 11.09.2023 | 145 |
| Obiectul contractului: materiale papetarie | ||||
| DAN1307469 | SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA DE ADMINISTRARE SI GOSPODARIRE LOCALA BRAILA CUI: 15216313 | 30125100-2 | 07.07.2020 | 625 |
| Obiectul contractului: furnizare cartuse pentru imprimante in perioada 01.04.2020-30.06.2020 | ||||
| DAN1268129 | SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA DE ADMINISTRARE SI GOSPODARIRE LOCALA BRAILA CUI: 15216313 | 24455000-8 | 23.04.2020 | 8.160 |
| Obiectul contractului: produse dezinfectante, in perioada 11.03. - 31.03.2020 | ||||
| DAN1238008 | SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA DE ADMINISTRARE SI GOSPODARIRE LOCALA BRAILA CUI: 15216313 | 30125100-2 | 13.02.2020 | 6.472 |
| Obiectul contractului: consumabile (toner, cartus, cilindru, etc.) pentru imprimante, copiatoare, multifunctionale, in perioada 01.10 - 31.12.2019 | ||||
| DAN1125361 | CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA SI PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE CUI: 7869923 | 30192000-1 | 08.07.2019 | 1.111 |
| Obiectul contractului: achizitie pachet articole de birou (hartie xerox, clipboard, dosare plastic, ecusoane, pixuri, plicuri, markere, folii de protectei, cartoane speciale, cuttere cu rezerva, hartie fax, baterii r3 si r6) | ||||
| DAN1069341 | COLEGIUL NATIONAL NICOLAE BALCESCU CUI: 4205475 | 30197644-2 | 07.02.2019 | 259 |
| Obiectul contractului: hartie copiator | ||||
| DAN1069337 | COLEGIUL NATIONAL NICOLAE BALCESCU CUI: 4205475 | 35821000-5 | 07.02.2019 | 82 |
| Obiectul contractului: steag romania, ue | ||||
| DAN1026796 | SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA DE ADMINISTRARE SI GOSPODARIRE LOCALA BRAILA CUI: 15216313 | 39800000-0 | 30.10.2018 | 2.515 |
| Obiectul contractului: furnizare materiale pentru curatenie in perioada 01.07-30.09.2018 | ||||
| DAN1026794 | SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA DE ADMINISTRARE SI GOSPODARIRE LOCALA BRAILA CUI: 15216313 | 30192000-1 | 30.10.2018 | 1.617 |
| Obiectul contractului: furnizare rechizite (accesorii de birou si hartie) in perioada 01.07-30.09.2018 | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/14051527/api/v1/suppliers/14051527/revenue/api/v1/suppliers/14051527/scores/api/v1/suppliers/14051527/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/14051527/api/v1/suppliers/14051527/years/api/v1/suppliers/14051527/cpv/api/v1/suppliers/14051527/clients/api/v1/suppliers/14051527/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders