Total încasat
3,18 Mil.
12 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,10 Mil.
246 achiziții
Achiziții offline
409.605 RON
16 achiziții
Licitații
1,67 Mil.
9 contracte
Câștigat fără concurență
56,8%
6 din 13 loturi
Rata națională: 34,3%
Locul 3.851 din 11.028
Câștigat la valoarea estimată
0,0%
0 din 11 loturi
Rata națională: 1,2%
Locul 2.070 din 6.155
Dependența de clientul principal
55,1%
Client principal: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SALAJ
Mediana națională: 30,2%
Locul 6.474 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
#06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 3 grupe CPV, din 3; restul de 0 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41017225 | SCOALA GIMNAZIALA NR1 VALCAU DE JOS CUI: 21702458 | 90670000-4 | 20.08.2026 | 1.697 |
| Obiectul contractului: servicii de dezinfectie, servicii de deratizare si servicii de dezinsectie | ||||
| DA40853759 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SALAJ CUI: 17090997 | 90923000-3 | 22.07.2026 | 207 |
| Obiectul contractului: deratizare , dezinsectie | ||||
| DA40853710 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SALAJ CUI: 17090997 | 90923000-3 | 22.07.2026 | 833 |
| Obiectul contractului: deratizare, dezinsectie | ||||
| DA40834875 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SALAJ CUI: 17090997 | 90921000-9 | 17.07.2026 | 2.085 |
| Obiectul contractului: servicii | ||||
| DA40722974 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SALAJ CUI: 17090997 | 90921000-9 | 30.06.2026 | 4.600 |
| Obiectul contractului: servicii de dezinsectie | ||||
| DA40648808 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SALAJ CUI: 17090997 | 90923000-3 | 17.06.2026 | 7.820 |
| Obiectul contractului: servicii de dezinsectie/deratizare | ||||
| DA40639889 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SALAJ CUI: 17090997 | 90670000-4 | 17.06.2026 | 2.109 |
| Obiectul contractului: servicii de dezinfectie | ||||
| DA40639851 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SALAJ CUI: 17090997 | 90923000-3 | 17.06.2026 | 434 |
| Obiectul contractului: servicii de deratizare | ||||
| DA40639811 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SALAJ CUI: 17090997 | 90921000-9 | 17.06.2026 | 970 |
| Obiectul contractului: servicii de dezinsectie | ||||
| DA40445163 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SALAJ CUI: 17090997 | 90670000-4 | 21.05.2026 | 806 |
| Obiectul contractului: servicii dezinfectie, dezinsectie, deratizare | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2376905 | COMPANIA DE APA SOMES SA CUI: 201217 | 90900000-6 | 04.02.2025 | 166.163 |
| Obiectul contractului: servicii de curatenie compania de apa somes s.a suc.zalau anul 2025 | ||||
| DAN2103370 | COMPANIA DE APA SOMES SA CUI: 201217 | 90900000-6 | 29.01.2024 | 119.000 |
| Obiectul contractului: servicii de curatenie compania de apa somes s.a suc.zalau anul 2024 | ||||
| DAN1928590 | COMPANIA DE APA SOMES SA CUI: 201217 | 90900000-6 | 25.05.2023 | 111.111 |
| Obiectul contractului: servicii de curatenie compania de apa somes s.a suc.zalau | ||||
| DAN1678525 | CASA JUDETEANA DE PENSII SALAJ CUI: 13723760 | 90921000-9 | 05.05.2022 | 1.000 |
| Obiectul contractului: dezinfectie prin nebulizare | ||||
| DAN1628153 | COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA BUCURESTI SUCURSALA REGIONALA DE CAI FERATE CLUJ CUI: 15586731 | 90900000-6 | 08.02.2022 | 155 |
| Obiectul contractului: dezinfectie district simleul silvaniei | ||||
| DAN1529771 | CASA JUDETEANA DE PENSII SALAJ CUI: 13723760 | 90921000-9 | 15.09.2021 | 1.000 |
| Obiectul contractului: dezinfectie prin nebulizare | ||||
| DAN1529765 | CASA JUDETEANA DE PENSII SALAJ CUI: 13723760 | 90921000-9 | 15.09.2021 | 490 |
| Obiectul contractului: dezinfectie prin nebulizare | ||||
| DAN1481667 | CASA JUDETEANA DE PENSII SALAJ CUI: 13723760 | 90921000-9 | 14.06.2021 | 490 |
| Obiectul contractului: dezinfectie prin nebulizare | ||||
| DAN1478022 | CASA JUDETEANA DE PENSII SALAJ CUI: 13723760 | 90921000-9 | 07.06.2021 | 3.000 |
| Obiectul contractului: dezinfectie prin nebulizare | ||||
| DAN1478020 | CASA JUDETEANA DE PENSII SALAJ CUI: 13723760 | 90921000-9 | 07.06.2021 | 490 |
| Obiectul contractului: dezinfectie prin nebulizare | ||||
Ultimele licitații câștigate
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| CAN1149916 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SALAJ CUI: 17090997 | 90900000-6 | 02.07.2025 | 879.380 |
| Obiectul contractului: achizitie servicii de curatenie si igienizare 2025 | ||||
| CAN1147119 | DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA SA CUI: 14476722 | 90910000-9 | 15.05.2025 | 467.956 |
| Obiectul contractului: servicii de curatenie, intretinere a curateniei, la sediile administrative si punctele de lucru aflate in patrimoniul distributie energie electrica romania - sucursala zalau | ||||
| CAN1129256 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SALAJ CUI: 17090997 | 90900000-6 | 03.07.2024 | 680.128 |
| Obiectul contractului: achizitie servicii de curatenie si igienizare | ||||
| CAN1097056 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SALAJ CUI: 17090997 | 90900000-6 | 03.02.2023 | 971.058 |
| Obiectul contractului: achizitie servicii de curatenie si igienizare | ||||
| SCNA1046543 | DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA SA CUI: 14476722 | 90910000-9 | 02.12.2020 | 118.902 |
| Obiectul contractului: servicii de curatenie si intretinere a spatiilor verzi la sdee zalau | ||||
| SCNA1042549 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SALAJ CUI: 17090997 | 90900000-6 | 14.09.2020 | 525.643 |
| Obiectul contractului: achizitia de servicii de curatenie si igienizare | ||||
| SCNA1022697 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SALAJ CUI: 17090997 | 90900000-6 | 05.09.2019 | 442.364 |
| Obiectul contractului: achizitia de servicii de curatenie si igienizare | ||||
| SCNA1009586 | DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA SA CUI: 14476722 | 90910000-9 | 07.12.2018 | 111.296 |
| Obiectul contractului: servicii de curatenie si asigurarea cu materiale igienico-sanitare la sdee zalau | ||||
| SCNA1003776 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SALAJ CUI: 17090997 | 90900000-6 | 03.09.2018 | 424.300 |
| Obiectul contractului: achizitia de servicii de curatenie si igienizare | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/26775710/api/v1/suppliers/26775710/revenue/api/v1/suppliers/26775710/scores/api/v1/suppliers/26775710/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/26775710/api/v1/suppliers/26775710/years/api/v1/suppliers/26775710/cpv/api/v1/suppliers/26775710/clients/api/v1/suppliers/26775710/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders