Total încasat
106,14 Mil.
2.659 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
90,18 Mil.
46.282 achiziții
Achiziții offline
7,15 Mil.
3.884 achiziții
Licitații
8,81 Mil.
92 contracte
Câștigat fără concurență
35,2%
49 din 112 loturi
Rata națională: 34,3%
Locul 5.915 din 11.028
Câștigat la valoarea estimată
0,7%
4 din 77 loturi
Rata națională: 1,2%
Locul 1.802 din 6.155
Dependența de clientul principal
4,2%
Client principal: COMPANIA DE APA ORADEA SA
Mediana națională: 30,2%
Locul 41.608 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
#06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 126; restul de 114 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41293682 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT LUNCA CETATUII CUI: 48748430 | 44423000-1 | 30.09.2026 | 95 |
| Obiectul contractului: achizitie fierastrau pendular raider rd-js31, 3000 spm/rpm, 500w | ||||
| DA41302468 | UNITATEA MILITARA 01802 CUI: 36082729 | 44313000-7 | 30.09.2026 | 470 |
| Obiectul contractului: plasa sudata otel fir 4 mm, dimensiune ochi 100x100 mm, 2000x6000 mm | ||||
| DA41302816 | UNITATEA MILITARA 01802 CUI: 36082729 | 44333000-3 | 30.09.2026 | 669 |
| Obiectul contractului: sarma moale zincata, grosime 3 mm, colac 10 kg - lot 4 adv 1548441/17.09.2026 | ||||
| DA41303015 | COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA SERVICII BUCURESTI SA CUI: 41268559 | 44423000-1 | 30.09.2026 | 1.589 |
| Obiectul contractului: materiale necesare implementarii solutiei de cofrare: profil u otel zincat | ||||
| DA41303134 | COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA SERVICII BUCURESTI SA CUI: 41268559 | 44163100-1 | 30.09.2026 | 890 |
| Obiectul contractului: teava pehd, dn40 si coturi pehd 900, dn40 | ||||
| DA41303258 | SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII SFIOAN GALATI CUI: 3346875 | 44423000-1 | 30.09.2026 | 4.334 |
| Obiectul contractului: diverse materiale | ||||
| DA41300979 | COLEGIUL NATIONAL COSTACHE NEGRUZZI CUI: 4701541 | 44423000-1 | 30.09.2026 | 105 |
| Obiectul contractului: pachet profile | ||||
| DA41302499 | SCOALA GIMNAZIALA FRATAUTII VECHI CUI: 14110437 | 44423000-1 | 30.09.2026 | 4.372 |
| Obiectul contractului: pachet scule | ||||
| DA41300460 | SERVICII PUBLICE IASI SA CUI: 27277063 | 44812100-6 | 30.09.2026 | 870 |
| Obiectul contractului: pachet email | ||||
| DA41301707 | SERVICII PUBLICE IASI SA CUI: 27277063 | 19520000-7 | 30.09.2026 | 2.625 |
| Obiectul contractului: pachet jardiniere | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2868234 | COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA BUCURESTI SUCURSALA REGIONALA DE CAI FERATE CLUJ CUI: 15586731 | 44112240-2 | 30.09.2026 | 1.748 |
| Obiectul contractului: parchet si materiale de constructii - hm porumbesti | ||||
| DAN2866354 | CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUCURESTI CUI: 4266227 | 44100000-1 | 29.09.2026 | 50 |
| Obiectul contractului: materiale constructii complex natatie | ||||
| DAN2865493 | CENTRUL CULTURAL DUNAREA DE JOS GALATI CUI: 3127255 | 44100000-1 | 28.09.2026 | 151 |
| Obiectul contractului: materiale de constructii muzee | ||||
| DAN2865130 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 14810000-2 | 28.09.2026 | 57 |
| Obiectul contractului: disc pentru taiere inox 125mmx1mm -depou bucuresti calatori | ||||
| DAN2864824 | TERMOFICARE CONSTANTA SRL CUI: 43709449 | 44423000-1 | 28.09.2026 | 196 |
| Obiectul contractului: pachet materiale: capac wc, redcutie zn, robinet flotor, fludor | ||||
| DAN2864495 | ASOCIATIA DE ACREDITARE DIN ROMANIA - RENAR CUI: 4311980 | 39831500-1 | 25.09.2026 | 153 |
| Obiectul contractului: div prod | ||||
| DAN2864412 | UM 02049 CTA CUI: 4515514 | 31344000-9 | 25.09.2026 | 52 |
| Obiectul contractului: presetupe copex | ||||
| DAN2864399 | UM 02049 CTA CUI: 4515514 | 31321210-7 | 25.09.2026 | 2.421 |
| Obiectul contractului: materiale sisom | ||||
| DAN2864396 | UM 02049 CTA CUI: 4515514 | 31321210-7 | 25.09.2026 | 357 |
| Obiectul contractului: materiale sisom | ||||
| DAN2864392 | UM 02049 CTA CUI: 4515514 | 31321210-7 | 25.09.2026 | 3.167 |
| Obiectul contractului: materiale sisom | ||||
Ultimele licitații câștigate
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| CAN1172995 | COMPANIA DE APA ORADEA SA CUI: 54760 | 44164200-9 | 18.08.2026 | 2.009.917 |
| Obiectul contractului: furnizare: tuburi si fitinguri corugate din polipropilena-blockpolimer (pp-b) sn10 | ||||
| CAN1146725 | UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI CUI: 4701126 | 44100000-1 | 07.05.2026 | 505.966 |
| Obiectul contractului: furnizare materii prime lemnoase, vopsele si materiale de acoperire a peretilor balamale si incuietori, sticla si oglinzi, acoperitoare de podea si articole conexe, materiale de sudura si produse de lipit, materiale pentru lucrari de constructii | ||||
| SCNA1119580 | UNITATEA MILITARA 02032 CUI: 14619075 | 44191400-9 | 27.04.2026 | 367.988 |
| Obiectul contractului: acord-cadru furnizare materiale pentru confectionarea obiectelor de mobiler | ||||
| SCNA1126974 | METROREX SA CUI: 13863739 | 31321200-4 | 24.10.2025 | 126.878 |
| Obiectul contractului: cabluri de joasa si medie tensiune, cabluri transmitere date, cabluri telefonice si cabluri cu fibra optica, cabluri si conductori electrici cu certificare afer - lot 1, 2 si 3 | ||||
| SCNA1126721 | SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE HIDROELECTRICA SA CUI: 13267213 | 31321200-4 | 20.10.2025 | 157.145 |
| Obiectul contractului: cablu 6kv, cablu 20kv, capete terminale | ||||
| CAN1155136 | COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA SERVICII BUCURESTI SA CUI: 41268559 | 14622000-7 | 02.10.2025 | 983.399 |
| Obiectul contractului: achizitie de otel beton bst 500s clasa c fasonat cu diametre cuprinse intre 8 mm 28 mm | ||||
| CAN1145586 | ECO URBIS CRAIOVA SRL CUI: 7403230 | 44114200-4 | 05.09.2025 | 1.003.650 |
| Obiectul contractului: acord cadru furnizare produse necesare executarii lucrarilor funerare | ||||
| SCNA1108641 | SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA CUI: 30267310 | 31500000-1 | 25.07.2025 | 176.411 |
| Obiectul contractului: becuri, tuburi si corpuri led | ||||
| SCNA1121989 | ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA PRUT-BARLAD - ACTIVITATE ECONOMICA COD CAEN 3600 3900 4291 6203 7112 7120 7219 8413 8425 8559 CUI: 23780878 | 44114100-3 | 15.07.2025 | 159.523 |
| Obiectul contractului: furnizare materiale de constructii si materiale metalice | ||||
| CAN1119735 | UNITATEA MILITARA 02032 CUI: 14619075 | 44110000-4 | 07.02.2025 | 685.036 |
| Obiectul contractului: furnizare materiale de constructii | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/5340801/api/v1/suppliers/5340801/revenue/api/v1/suppliers/5340801/scores/api/v1/suppliers/5340801/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/5340801/api/v1/suppliers/5340801/years/api/v1/suppliers/5340801/cpv/api/v1/suppliers/5340801/clients/api/v1/suppliers/5340801/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders