Total încasat
410.138 RON
17 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
388.033 RON
266 achiziții
Achiziții offline
22.105 RON
30 achiziții
Licitații
0 RON
0 contracte
Câștigat fără concurență
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
44,1%
Client principal: LICEUL TEHNOLOGIC MIHAI EMINESCU SLOBOZIA
Mediana națională: 30,2%
Locul 11.102 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei șapte indicatori pe furnizor nu a găsit vreun caz aici. #06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 23; restul de 11 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41277267 | SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX SF IOAN GURA DE AUR - SLOBOZIA CUI: 11460861 | 39831240-0 | 28.09.2026 | 4.497 |
| Obiectul contractului: pachet 3 | ||||
| DA41145206 | SCOALA GIMNAZIALA NR3 - SLOBOZIA CUI: 13533110 | 44192000-2 | 09.09.2026 | 1.383 |
| Obiectul contractului: materiale diverse | ||||
| DA41141423 | SCOALA GIMNAZIALA NR3 - SLOBOZIA CUI: 13533110 | 39831240-0 | 09.09.2026 | 698 |
| Obiectul contractului: materiale diverse | ||||
| DA40955082 | SCOALA GIMNAZIALA NR3 - SLOBOZIA CUI: 13533110 | 44192000-2 | 07.08.2026 | 679 |
| Obiectul contractului: materiale diverse | ||||
| DA40653799 | SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX SF IOAN GURA DE AUR - SLOBOZIA CUI: 11460861 | 44192000-2 | 17.06.2026 | 1.659 |
| Obiectul contractului: pachet 1 | ||||
| DA40653803 | SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX SF IOAN GURA DE AUR - SLOBOZIA CUI: 11460861 | 39831240-0 | 17.06.2026 | 3.103 |
| Obiectul contractului: pachet 3 | ||||
| DA40583910 | SCOALA GIMNAZIALA NR3 - SLOBOZIA CUI: 13533110 | 39831240-0 | 09.06.2026 | 844 |
| Obiectul contractului: pachet materiale | ||||
| DA40334750 | SCOALA GIMNAZIALA NR3 - SLOBOZIA CUI: 13533110 | 44192000-2 | 07.05.2026 | 972 |
| Obiectul contractului: pachet materiale intretinere | ||||
| DA40241855 | SCOALA GIMNAZIALA NR3 - SLOBOZIA CUI: 13533110 | 39831240-0 | 24.04.2026 | 1.014 |
| Obiectul contractului: produse curatenie | ||||
| DA40161504 | SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX SF IOAN GURA DE AUR - SLOBOZIA CUI: 11460861 | 39831240-0 | 08.04.2026 | 1.117 |
| Obiectul contractului: pachet 3 | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2853830 | PENITENCIARUL SLOBOZIA CUI: 4231679 | 44100000-1 | 15.09.2026 | 446 |
| Obiectul contractului: vopsea lavabila interior antimucegai,alb,15 l+ amorsa 4l buc 4 | ||||
| DAN2853819 | PENITENCIARUL SLOBOZIA CUI: 4231679 | 44111000-1 | 15.09.2026 | 446 |
| Obiectul contractului: vopsea lavabila interior antimucegai,alb,15 l+ amorsa 4l buc 4 | ||||
| DAN2834762 | PENITENCIARUL SLOBOZIA CUI: 4231679 | 44100000-1 | 18.08.2026 | 801 |
| Obiectul contractului: electrozi pentru sudura otel,rutilici,2,5mm kg9<br>diluant pentru vopsea/lac alchidic l 7,2<br>capac wc din polipropilena,alb,inchidere standard buc 5<br>cuie pentru lemn 4x90mm kg 5<br>vopsea lavabila pentru interior ,antimuegai,alb,15 l+ amorsa 4l buc 4 | ||||
| DAN2766130 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 44410000-7 | 27.05.2026 | 182 |
| Obiectul contractului: rezervor wc | ||||
| DAN2766121 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 44410000-7 | 27.05.2026 | 99 |
| Obiectul contractului: capac wc | ||||
| DAN2565945 | INSPECTORATUL JUDETEAN DE POLITIE IALOMITA CUI: 4365409 | 44411000-4 | 06.10.2025 | 529 |
| Obiectul contractului: robinet trecere 1/2 cu bila - 20 buc; capac vas wc plastic - 5 buc | ||||
| DAN2538136 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 44112230-9 | 29.08.2025 | 244 |
| Obiectul contractului: linoleum mp. | ||||
| DAN2537480 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 44110000-4 | 28.08.2025 | 80 |
| Obiectul contractului: trafalet<br>gratar trafalet<br>trafalet mini<br>pensula vopsit | ||||
| DAN2537479 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 44830000-7 | 28.08.2025 | 60 |
| Obiectul contractului: diluant<br>silicon | ||||
| DAN2537477 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 44810000-1 | 28.08.2025 | 340 |
| Obiectul contractului: vopsea lavabila | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/6401800/api/v1/suppliers/6401800/revenue/api/v1/suppliers/6401800/scores/api/v1/suppliers/6401800/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/6401800/api/v1/suppliers/6401800/years/api/v1/suppliers/6401800/cpv/api/v1/suppliers/6401800/clients/api/v1/suppliers/6401800/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders