Total încasat
1,82 Mil.
107 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,70 Mil.
2.359 achiziții
Achiziții offline
116.463 RON
201 achiziții
Licitații
0 RON
0 contracte
Câștigat fără concurență
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
17,7%
Client principal: EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA SA
Mediana națională: 30,2%
Locul 33.502 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei șapte indicatori pe furnizor nu a găsit vreun caz aici. #06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 38; restul de 26 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41284185 | LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC ELIE RADU MUNICIPIUL PLOIESTI CUI: 2842919 | 31681410-0 | 29.09.2026 | 620 |
| Obiectul contractului: pachet materiale electrice | ||||
| DA41281293 | SCOALA GIMNAZIALA SFANTUL VASILE MUNICIPIUL PLOIESTI CUI: 29164800 | 31681410-0 | 28.09.2026 | 30 |
| Obiectul contractului: office-canal 16x16 adeziv | ||||
| DA41281206 | SCOALA GIMNAZIALA SFANTUL VASILE MUNICIPIUL PLOIESTI CUI: 29164800 | 31681410-0 | 28.09.2026 | 129 |
| Obiectul contractului: myym 3x2.5 | ||||
| DA41281106 | SCOALA GIMNAZIALA SFANTUL VASILE MUNICIPIUL PLOIESTI CUI: 29164800 | 31681410-0 | 28.09.2026 | 23 |
| Obiectul contractului: odo-priza dubla pt+cp ip55 | ||||
| DA41281012 | SCOALA GIMNAZIALA SFANTUL VASILE MUNICIPIUL PLOIESTI CUI: 29164800 | 31681410-0 | 28.09.2026 | 133 |
| Obiectul contractului: hrz-lampa led ip65 36w/059-003-0036 | ||||
| DA41280927 | SCOALA GIMNAZIALA SFANTUL VASILE MUNICIPIUL PLOIESTI CUI: 29164800 | 31681410-0 | 28.09.2026 | 8 |
| Obiectul contractului: diblu cui 6x60 | ||||
| DA41265768 | SCOALA GIMNAZIALA SAT BUDA COMUNA RAFOV CUI: 29038925 | 31681410-0 | 25.09.2026 | 2.255 |
| Obiectul contractului: pachet materiale electrice | ||||
| DA41251546 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI CUI: 9770267 | 31214200-1 | 23.09.2026 | 42 |
| Obiectul contractului: produs referat nr a385/21.09.2026- carpad nedelea | ||||
| DA41194307 | TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA CUI: 1355770 | 31681410-0 | 16.09.2026 | 1.529 |
| Obiectul contractului: pachet materiale electrice | ||||
| DA41193042 | LICEUL TEHNOLOGIC TOMA SOCOLESCU MUNICIPIUL PLOIESTI CUI: 2843868 | 31681410-0 | 16.09.2026 | 157 |
| Obiectul contractului: materiale intretinere | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2851697 | LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC ELIE RADU MUNICIPIUL PLOIESTI CUI: 2842919 | 44190000-8 | 11.09.2026 | 21 |
| Obiectul contractului: conexpand 8x100-6buc si burghiu beton12x210 -1buc | ||||
| DAN2817437 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 31527260-6 | 27.07.2026 | 422 |
| Obiectul contractului: bec led 12v - 24v 10w/e27 -srtfc buc/ depoul pl/ comp. a-a | ||||
| DAN2714271 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 31681100-4 | 27.03.2026 | 331 |
| Obiectul contractului: contactor 63a/220v -srtfc buc/ depoul pl/ comp. a-a | ||||
| DAN2714231 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 31527260-6 | 27.03.2026 | 75 |
| Obiectul contractului: bec led 10 w e27 220v-srtfc buc/ depoul pl/ comp. a-a | ||||
| DAN2679007 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 31220000-4 | 10.02.2026 | 52 |
| Obiectul contractului: pce-fisa 5 p 32a (apce-025-6)-srtfc buc/ depoul pl/ comp. a-a | ||||
| DAN2679004 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 31220000-4 | 10.02.2026 | 71 |
| Obiectul contractului: pce-priza 5 p 32a pt(apce-125-6) -srtfc buc/ depoul pl/ comp. a-a | ||||
| DAN2678989 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 31320000-5 | 10.02.2026 | 756 |
| Obiectul contractului: cablu mccg 4x4 -srtfc buc/ depoul pl/ comp. a-a | ||||
| DAN2635875 | REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI RA CUI: 1343872 | 31531000-7 | 19.12.2025 | 319 |
| Obiectul contractului: produse electrice | ||||
| DAN2554312 | UM 0756 PLOIESTI CUI: 7977151 | 44115210-4 | 23.09.2025 | 758 |
| Obiectul contractului: achizitie materiale instalatii apa/canal | ||||
| DAN2545263 | LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC ELIE RADU MUNICIPIUL PLOIESTI CUI: 2842919 | 31320000-5 | 10.09.2025 | 77 |
| Obiectul contractului: cablu cyy f5x4 -6m | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/8210601/api/v1/suppliers/8210601/revenue/api/v1/suppliers/8210601/scores/api/v1/suppliers/8210601/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/8210601/api/v1/suppliers/8210601/years/api/v1/suppliers/8210601/cpv/api/v1/suppliers/8210601/clients/api/v1/suppliers/8210601/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders